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文水县发展和改革局2016、2017预决算公示
来源: 日期:2017-04-26 责任编辑:

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2016年度部门决算批复表

 

预算代码:

501001

 

 

 

 

 

部门名称:

发展和改革局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

财决批复01

部门:发展和改革局

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

988.61

一、一般公共服务支出

17

747.56

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

202.00

九、医疗卫生与计划生育支出

18

22.94

二、上级补助收入

3

 

十九、住房保障支出

19

13.26

三、事业收入

4

 

二十、粮油物资储备支出

20

63.51

四、经营收入

5

 

 

21

 

五、附属单位上缴收入

6

 

 

22

 

六、其他收入

7

 

 

23

 

 

8

 

 

24

 

本年收入合计

9

988.61

本年支出合计

25

 

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

26

 

年初结转和结余

11

210.88

  其中:提取职工福利基金

27

 

  其中:项目支出结转和结余

12

142.30

        转入事业基金

28

 

 

13

 

年末结转和结余

29

 

 

14

 

  其中:项目支出结转和结余

30

 

 

15

 

 

31

 

总计

16

1199.49

总计

32

1199.49

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

收入决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02表

部门:

 

 

发展和改革局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

988.61

988.61

 

 

 

 

 

2010401

  行政运行

750.41

750.41

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

22.94

22.94

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

13.26

13.26

 

 

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应

专项债务收入安排的支出

202.00

202.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复03表

部门:

 

 

发展和改革局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

847.28

787.28

60.00

 

 

 

2010401

  行政运行

747.56

747.56

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

22.94

22.94

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

13.26

13.26

 

 

 

 

2220101

  行政运行

3.51

3.51

 

 

 

 

2220106

  粮食专项业务活动

60.00

 

60.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复04表

部门:发展和改革局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

  入

  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

786.61

一、一般公共服务支出

15

686.59

686.59

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

202.00

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

988.61

本年支出合计

23

785.61

785.61

 

年初结转和结余

10

210.88

年末结转和结余

24

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

11

205.58

 

25

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

12

5.30

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1199.49

合计

28

785.61

785.61

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05

部门:

 

 

发展和改革局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

205.58

68.58

137.00

786.61

786.61

 

847.28

787.28

60.00

144.92

67.92

77.00

 

201

4

1

行政运行

54.30

54.30

 

750.41

750.41

 

747.56

747.56

 

57.14

57.14

 

 

210

5

1

行政单位医疗

 

 

 

22.94

22.94

 

22.94

22.94

 

 

 

 

 

221

2

1

住房公积金

 

 

 

13.26

13.26

 

13.26

13.26

 

 

 

 

 

222

1

1

行政运行

14.29

14.29

 

 

 

 

3.51

3.51

 

10.77

10.77

 

 

222

1

6

粮食专项业务活动

137.00

 

137.00

 

 

 

60.00

 

60.00

77.00

 

77.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

财决批复06表

部门:

发展和改革局

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

787.28

676.53

110.74

2010401

  行政运行

747.56

640.33

107.23

2100501

行政单位医疗

22.94

22.94

 

2210201

住房公积金

13.26

13.26

 

2220101

行政运行

3.51

 

3.51

2220106

粮食专项业务活动

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表批复到款级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复07

部门:

 

 

发展和改革局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

 

 

本年收入

 

 

本年支出

 

 

年末结转和结余

 

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

5.3

 

5.3

202

 

202

 

 

 

207.3

 

 

207.3

229

4

0

其他支出

5.3

 

5.3

202

 

202

 

 

 

207.3

 

 

207.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

2016年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

     公开01表

编制单位:发展和改革局

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

9,886,085.08

一、一般公共服务支出

37

7,475,620.96

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

2,020,000.00

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

229,402.44

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

132,608.64

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

635,138.40

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

9,886,085.08

本年支出合计

60

8,472,770.44

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

61

 

    年初结转和结余

26

2,108,845.69

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

685,845.69

      提取职工福利基金

63

 

      项目支出结转和结余

28

1,423,000.00

      转入事业基金

64

 

      经营结余

29

 

      其他

65

 

 

30

 

    年末结转和结余

66

3,522,160.33

 

31

 

      基本支出结转

67

679,160.33

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

2,843,000.00

 

33

 

      经营结余

69

 

总计

36

11,994,930.77

总计

70

11,994,930.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:发展和改革局

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,886,085.08

9,886,085.08

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

7,504,074.00

7,504,074.00

 

 

 

 

 

2010401

行政运行

7,504,074.00

7,504,074.00

 

 

 

 

 

203

国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

229,402.44

229,402.44

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

229,402.44

229,402.44

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出