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文水县政法委2016、2017预决算公示
来源: 日期:2017-04-26 责任编辑:

 

  文水县政法委2017年预算编制说明

中共文水县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门。文水县社会治安综合治理委员会办公室是协助县委、县政府领导全县社会治安综合治理工作的议事协调机构,县委政法委与县社会治安综合治理委员会办公室合署办公为一个机构、两块牌子。主要职责是:根据党的路线、方针、政策和党的中心工作,统一政法部门的思想和行动;对全县的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;组织、协调、指导全县维护社会稳定工作;检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况,结合全县实际,研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施;监督和支持各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,讨论、研究有争议的重大、疑难案件;组织、协调全县的社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;组织、推动全县政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革;研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部;负责全县流动人口的管理协调工作,办理流动人口管理协调小组交办的事项;指导公、检、法、司的工作;办理县委和上级政法委员会交办的其它事项。单位内设办公室、政工科、执法检查室、督促检查室4个职能股室。现有编制总数24个,行政编制11个,事业编制13个,目前共有财政供养人员28人,其中:在职人员23人,退休人员4人。单位应急通讯用车1辆。我单位执行行政单位的会计制度,财务独立,2017预算收入391万元,加上年结余95万元,总收入486万元。

    本单位预算执行情况:           

   一:按功能科目分类支出情况                             1:一般公共管理与服务支出390万元               2:公共安全支出40万元                        3:医疗卫生支出11万元    4:住房保障支出6万元

     5:社会保障和就业39万元

合计:486万元 二:按经济分类支出情况 1:工资福利支出144万元 2:商品和服务支出226万元 3:对个人和家庭的补助支出51万元 4:社会保障支出50万元    5:其他资本性支出15万元 合计486万元 项目经费编制情况说明

1、其他交通费  用于公务员的车补,本单位有公务员14人,处级1人,科级7人,科员6人,共需经费104100元。

2、网格长补助  用于全县628个网格长,26名专职政法副书记补助,每月每人50元,12个月共需390000元。

3、法制宣传费 8万元 .用于法治文水建设,提升我县社会治理法治水平,领导干部学法用法普法学习经费,定期举行法律学习、法律讲座,完善学习制度。全面推进法治政府建设,增强依法行政能力。完善依法治理机制,全面推行政府法律顾问,公职律师制度,完善法律顾问机制。

4、平安建设经费 0万元  用于打防并举,深化平安文水建设,着力提升人民群众的安全感,继续深化打黑除恶专项斗争,创新打击处理手段,加大线索摸排力度,加强督导检查,完善长效机制,深入开展严打两抢一盗犯罪专项行动,继续推进社会治安风险隐患大排查大整治活动。

5、综治经费10万元   用于立体化社会治安防控体系,维护公共安全骨干工程,构建社会治安防控体系,通过点面有机结合,保证防控工作无缝隙,织密公共视频监控网。编牢农村治安防控网。扎进网络安全法防控网,筑强街面防控网,强化单位内部防控网。

6、矛盾多元化解经费95万元  用于强力推进“互联网+”模式,完善矛盾纠纷多元化解机制,当前,社会处于矛盾纠纷高发时期,且呈现出纠纷主体多元化,利益诉求复杂化,纠纷类型多样化等特点,充分发挥各类调解资源的整体合力,建立完善一套科学有效的矛盾纠纷多元化解机制,显得尤为重要。积极推行“互联网+多元化解”工作方法,在全县利用互联网排查化解矛盾纠纷平台,实施调解组织全覆盖工程,建立完善县乡村三级矛盾调解中心(室),做到矛盾纠纷有人管,有人调。

7、司法救助资金10万元  用于救助刑事案件被害人受到犯罪侵害致重伤、严重残疾或者财产重大损失,因案件无法侦破,或者加害人死亡或者没有赔偿能力,无法经过诉讼获得赔偿,造成生活困难的。刑事案件被害人受到犯罪侵害危及生命,急需救治,无力承担医疗救治费用的。刑事案件被害人受到犯罪侵害而死亡,因案件无法侦破造成依靠其收入为主要生活来源的近亲属生活困难的;或者因加害人死亡或者没有赔偿能力,依靠被害人收入为主要生活来源的近亲属无法经过诉讼获得赔偿,造成生活困难的。举报人、证人、鉴定人因举报、作证、鉴定受到打击报复,致使人身受到伤害或财产受到重大损失,无法经过诉讼获得赔偿,造成生活困难的。追索赡养费、抚养费、抚育费等,因被执行人没有履行能力,造成申请执行人生活困难的。对于道路交通事故等民事侵权行为造成人身伤害,无法经过诉讼获得赔偿,造成生活困难的。

 中共文水县政法委员会2017年4月10日

文水县委政法委资产报表分析报告

 

    本单位成立于19825月,是一个独立的行政单位,法人代表是文成宝。本单位人员编制26人,其中行政编制11人,事业编制15人,在编干部职工24人,实有人员24人,其中行政干部职工15人,事业干部9人,退休4人。中共文水县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门,文水县社会治安综合治理委员会办公室是协助县委、县政府领导全县社会治安综合治理工作的议事协调机构,县委政法委与县社会治安综合治理委员会办公室合署办公为一个机构、两块牌子。主要职责是:根据党的路线、方针、政策和党的中心工作,统一政法部门的思想和行动;对全县的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;组织、协调、指导全县维护社会稳定工作;检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况,结合全县实际,研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施;监督和支持各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,讨论、研究有争议的重大、疑难案件;组织、协调全县的社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;组织、推动全县政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革;研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委组织部

 

 

门考察、管理同级政法部门的领导干部;负责全县流动人口的管理协调工作,办理流动人口管理协调小组交办的事项;指导公、捡、法、司的工作;办理县委和上级政法委员会交办的其它事项。

 

 

 

                           中共文水县委政法委员会

                               2017年3月31日

2016年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

     公开01表

编制单位:政法委

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,198,829.00

一、一般公共服务支出

37

3,035,767.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

135,000.00

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

92,914.00

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

57,538.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

4,198,829.00

本年支出合计

60

3,321,220.00

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

61

 

    年初结转和结余

26

758,809.00

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

63

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

64

 

      经营结余

29

 

      其他

65

 

 

30

 

    年末结转和结余

66

1,636,418.00

 

31

 

      基本支出结转

67

456,418.00

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

1,180,000.00

 

33

 

      经营结余

69

 

总计

36

4,957,638.00

总计

70

4,957,638.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:

 

 

政法委

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,198,829.00

4,198,829.00

 

 

 

 

 

2013101

一般公共服务支出

3,278,376.00

3,278,376.00

 

 

 

 

 

2013105

(细化至“项”级)

400,000.00

400,000.00

 

 

 

 

 

203

国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

2040602

公共安全支出

370,000.00

370,000.00

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

2100501

医疗卫生与计划生育支出

92,914.00

92,914.00

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

217

金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房保障支出

57,538.00

57,538.00

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

232

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至级)

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

政法委

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,321,220.00

2,685,380.00

635,840.00

 

 

 

2013101

一般公共服务支出

3,035,767.00

2,399,927.00

635,840.00

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

203

国防支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

2040602

公共安全支出

135,000.00

135,000.00

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

2100501

医疗卫生与计划生育支出

92,914.00

92,914.00

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

217

金融支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

2210201

住房保障支出

57,538.00

57,538.00

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

232

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

政法委

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,321,220.00

2,685,380.00

635,840.00

 

 

 

2013101

一般公共服务支出

3,035,767.00

2,399,927.00

635,840.00

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

203

国防支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

2040602

公共安全支出

135,000.00

135,000.00

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出