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文水特校2016、2017预决算公示
来源: 日期:2017-04-28 责任编辑:

文水特校 2016年决算编制说明

 

(一)经费情况说明

一、2016年财政收入完成情况

1、上年结转693281.57元。

2、本年收入2582904.16元。(其中财政拨款收入为2582904.16)。

二、2016年支出完成情况

2016年总支出3276185.73元。其中:教育支出2842733.72;医疗卫生与计划生育支出80676.72;住房保障支出87877.44

三、2016年末结余情况

2016年末共结余264897.85。其中基本支出结转164897.85元,项目支出结转和结余100000

(二)人员情况说明

2016年末一般公共预算财政补助开支人数27。其中:在职人员25;退休人员2

年末学生人数52

(三)“三公经费”情况

2016年度本校没有“三公经费”支出。

(四)国有资产情况

2016年末资产合计7846773.85元,其中固定资产7581876元,比年初固定资产7009450元净增资572426元。

 

(五)政府采购支出情况

2016年度政府采购预算670000元,2016年度政府采购决算570000元,净减少100000元,原因为部分采购手续未办理完全,没有于2016年底前列支。

 

文水特校

20174

 

 

 

 

2016年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

     公开01表

编制单位:文水县特殊教育中心学校

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,582,904.16

一、一般公共服务支出

37

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

2,842,733.72

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

80,676.72

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

87,877.44

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

2,582,904.16

本年支出合计

60

3,011,287.88

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

61

 

    年初结转和结余

26

693,281.57

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

23,281.57

      提取职工福利基金

63

 

      项目支出结转和结余

28

670,000.00

      转入事业基金

64

 

      经营结余

29

 

      其他

65

 

 

30

 

    年末结转和结余

66

264,897.85

 

31

 

      基本支出结转

67

164,897.85

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

100,000.00

 

33

 

      经营结余

69

 

总计

36

3,276,185.73

总计

70

3,276,185.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:文水县特殊教育中心学校

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,582,904.16

2,582,904.16

 

 

 

 

 

205

教育支出

2,414,350.00

2,414,350.00

 

 

 

 

 

20502

普通教育

325,000.00

325,000.00

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

325,000.00

325,000.00

 

 

 

 

 

20507

特殊教育

2,089,350.00

2,089,350.00

 

 

 

 

 

2050701

  特殊学校教育

2,089,350.00

2,089,350.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

80,676.72

80,676.72

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

80,676.72

80,676.72

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

80,676.72

80,676.72

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

87,877.44

87,877.44

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

87,877.44

87,877.44

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

87,877.44

87,877.44

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:文水县特殊教育中心学校

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,011,287.88

2,441,287.88

570,000.00

 

 

 

205

教育支出

2,842,733.72

2,272,733.72

570,000.00

 

 

 

20502

普通教育

229,456.12

229,456.12

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

229,456.12

229,456.12

 

 

 

 

20507

特殊教育

2,597,359.80

2,027,359.80

570,000.00

 

 

 

2050701

  特殊学校教育

2,597,359.80

2,027,359.80

570,000.00

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

15,917.80

15,917.80

 

 

 

 

2050999

  其它教育费附加安排的支出

15,917.80

15,917.80

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

80,676.72

80,676.72

 

 

 

 

21005

医疗保障

80,676.72

80,676.72

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

80,676.72

80,676.72

 

 

 

 

221

住房保障支出

87,877.44

87,877.44

 

 

 

 

22102

住房改革支出

87,877.44

87,877.44

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

87,877.44

87,877.44

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

      公开04

编制单位:文水县特殊教育中心学校

 

 

 

 

 

 

   金额:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,582,904.16

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

2,842,733.72

2,842,733.72

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

80,676.72

80,676.72

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

87,877.44

87,877.44

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

2,582,904.16

本年支出合计

77

3,011,287.88

3,011,287.88

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

693,281.57

年末财政拨款结转和结余

79

264,897.85

264,897.85

 

一般公共预算财政拨款

27

693,281.57

    基本支出结转

80

164,897.85

164,897.85

 

政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

100,000.00

100,000.00

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

3,276,185.73

总计

83

3,276,185.73

3,276,185.73

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:文水县特殊教育中心学校

 

 

金额:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,011,287.88

2,441,287.88

570,000.00

205

教育支出

2,842,733.72

2,272,733.72

570,000.00

20502

普通教育

229,456.12

229,456.12

 

2050299

  其他普通教育支出

229,456.12

229,456.12

 

20507

特殊教育

2,597,359.80

2,027,359.80

570,000.00

2050701

  特殊学校教育

2,597,359.80

2,027,359.80

570,000.00

20509

教育费附加安排的支出

15,917.80

15,917.80

 

2050999

  其它教育费附加安排的支出

15,917.80

15,917.80

 

210

医疗卫生与计划生育支出

80,676.72

80,676.72

 

21005

医疗保障

80,676.72

80,676.72

 

2150502

  事业单位医保

80,676.72

80,676.72

 

220

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

221

住房保障支出

87,877.44

87,877.44

 

22102

住房改革支出

87,877.44

87,877.44

 

2210201

住房公积金

87,877.44

87,877.44

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:文水县特殊教育中心学校

 

 

金额:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,011,287.88

2,441,287.88

570,000.00

205

教育支出

2,842,733.72

2,272,733.72

570,000.00

20502

普通教育

229,456.12

229,456.12

 

2050299

  其他普通教育支出

229,456.12

229,456.12

 

20507

特殊教育

2,597,359.80

2,027,359.80

570,000.00

2050701

  特殊学校教育

2,597,359.80

2,027,359.80

570,000.00

20509

教育费附加安排的支出

15,917.80

15,917.80

 

2050999

  其它教育费附加安排的支出

15,917.80

15,917.80

 

210

医疗卫生与计划生育支出

80,676.72

80,676.72

 

21005

医疗保障

80,676.72

80,676.72

 

2150502

  事业单位医保

80,676.72

80,676.72

 

220

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

221

住房保障支出

87,877.44

87,877.44

 

22102

住房改革支出

87,877.44

87,877.44

 

2210201

住房公积金

87,877.44

87,877.44

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:

 

 

 

 

 

金额:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

其中,一般公共预算财政拨款基本支出

小计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

合计

08表取数

从08-1表取数

08-1表取数

08-1表取数

301

工资福利支出

1947818.52

1947818.52

1947818.52

 

30101

基本工资

1137174

1137174

1137174

 

30102

津贴补贴

32376

32376

32376

 

30103

奖金

114102

114102

114102

 

30104

社会保障缴费

80676.72

80676.72

80676.72

 

30105

伙食费

 

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

 

30107

绩效工资

576289.8

576289.8

576289.8

 

30199

其他工资福利支出

7200

7200

7200

 

302

商品和服务支出

240447.92

214873.92

 

214873.92

30201

办公费

65112.5

63668.5

 

63668.5

30202

印刷费

 

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

 

30205

水费

10490

10490

 

10490

30206

电费

23046.22

23046.22

 

23046.22

30207

邮电费

2170

2170

 

2170

30208

取暖费

30000

30000

 

30000

30209

物业管理费

 

 

 

 

30211

差旅费

5376

5376

 

5376

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

 

30213

维修(护)费

28162

4032

 

4032

30214

租赁费

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

 

30218

专用材料费

3568

3568

 

3568

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

65693.2

65693.2

 

65693.2

30227

委托业务费

 

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

其他交通费用

6830

6830

 

6830

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

278595.44

278595.44

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

107508

107508

107508

 

30303

退职(役)费

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

 

30308

助学金

30500

30500

 

 

30309

奖励金

600

600

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

 

30311

住房公积金

87877.44

87877.44

87877.44

 

30312

提租补贴